Com a aderência às regras de Sarbanes-Oxley (SOX), a Empresa vem aperfeiçoando a gestão dos riscos e do ambiente de controles internos que atestam a autenticidade, a integralidade e a transparência das informações das suas demonstrações financeiras.
"23 processos materiais mapeados, que cobrem 100% das operações"
Desde 2008, um grupo gestor coordena os trabalhos de adequação dos processos empresariais aos preceitos da Lei SOX. Auditorias internas e externas são responsáveis pela verificação do cumprimento das regras, avaliando o desempenho de diversos controles internos e de eventuais desvios de função que possam ocorrer por situações de erro, fraude ou corrupção. São 23 processos materiais mapeados, que cobrem 100% das operações e tem eventos de riscos analisados.
Os mecanismos de controle interno da Entidade têm ajudado a garantir o cumprimento de normas e o respeito à governança (integridade) e à boa conduta, principalmente com a atuação de órgãos como a Ouvidoria / Defensoria, a Auditoria Interna e o Comitê de Ética, entre outros
Gestão dos riscos, do ambiente e de controles internos